目 录
第一部分:市委市直机关工委部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:市委市直机关工委2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
第三部分:市委市直机关工委2022年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:市委市直机关工委概况
一、主要职责
(一)统一组织、规划、部署市直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。
(二)指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。
(三)指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
(四)对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,指导督促市直属机关各部门领导班子和党组(党委)认真履行党建主体责任,并向市委报告。
(五)指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。
(六)配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组(党委)、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定向市委报告。
(七)督促指导市直属机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
(八)指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作。
(九)领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。
(十)指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设,了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。
(十一)领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
(十二)协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。
(十三)指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。
(十四)协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。
(十五)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位两个。其中:
(一)行政单位1个,是中国共产党beat365中国在线体育官网_365bet足球官方开户网_365bet大陆网址委员会市直属机关工作委员会。
(二)全额拨款事业单位1个,是中国共产党beat365中国在线体育官网_365bet足球官方开户网_365bet大陆网址委员会市直属机关党校。
根据中共beat365中国在线体育官网_365bet足球官方开户网_365bet大陆网址委办公室印发的《中共beat365中国在线体育官网_365bet足球官方开户网_365bet大陆网址委员会市直属机关工作委员会职级配置、内设机构和人员编制规定》机关本级内设六个职能部(室),分别为:办公室、组织部、宣传部、调研督查室、基层组织建设指导部、群众工作部(统战部),以及共青团beat365中国在线体育官网_365bet足球官方开户网_365bet大陆网址直属机关工作委员会、机关基层党组织。单位人员编制总数为25人,其中:行政编制19人,事业编制4人,工勤编制2人。编内在职26人,其中:行政在职20人,全额事业在职4人,工勤编制2人。离休人员0人,退休补助18人。
第二部分:市委市直机关工委2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
上述报表详见附件。
第三部分:市委市直机关工委2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年部门收支总预算740.8万元,同比增加48.6万元,同比增长7%,收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门收入总预算740.8万元,同比增加48.6万元,同比增长7%。其中:
(一)一般公共财政预算拨款740.8万元,占收入总预算100%,同比增加48.6万元,同比增长7%。
2022年收入预算总体增加主要是人员经费及公用经费的增加,增加的主要原因:一是人员变动引人员经费的调整;二是公用经费福利费;三是公务员医疗补助支出的调增。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门支出总预算740.8万元,基本支出预算608.3万元,占支出总预算的82.1%,同比增加80.4万元,同比增长15.2%。项目支出预算132.5万元,占支出总预算的17.9%,同比减少31.8万元,同下降19.4%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务支出554.8万元;占支出总预算74.9%,同比增加39万元,同比增长7.6%。增加的主要原因:人员变动引人员经费的调整及公用经费福利费的增加。
2.社会保障和就业支出94.3万元,占一般公共预算12.7%,同比减少2.9万元,同比下降3%。增加的主要原因:在职人员工资福利调整及退休人员的公用经费支出变动。
3.卫生健康支出51.8万元,占一般公共预算7%,同比增加12.6万元,同比增长32.1%。增加的主要原因:公务员医疗补助支出的调增。
4.住房保障支出39.9万元,占一般公共预算5.4%,与上年持平。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算608.3万元,占一般公共预算拨款支出预算82.1%,同比增加80.4万元,同比增长15.2%。
2.项目支出预算132.5万元;占支出总预算17.9%,同比减少31.8万元,同比下降19.4%。
2022年支出预算总体增加主要是人员经费及公用经费的增加,增加的主要原因:一是人员变动引人员经费的调整;二是公用经费福利费;三是公务员医疗补助支出的调增。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支总预算740.8万元,收入包括:一般公共财政预算拨款收入740.8万元;支出包括:一般公共服务支出554.8万元,社会保障和就业支出94.3万元,卫生健康支出51.8万元,住房保障支出39.9万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年部门一般公共预算拨款支出740.8万元,其中:基本支出608.3万元,项目支出132.5万元,具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出554.8万元,其中:基本支出预算422.3万元,项目支出预算132.5万元。主要用于保证市委市直机关工委日常运转发生的基本支出和用于围绕市委中心工作,大力推进机关基层党组织建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设,推动市直机关党的建设高质量发展。
(二)社会保障和就业支出94.3万元,全部为基本支出。主要用于市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家规定缴纳养老保险、职业年金、其他各项社会保障缴费,退休人员补助及退休人员管理方面的支出。
(三)卫生健康支出51.8万元,全部为基本支出。主要用于市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。
(四)住房保障支出39.9万元,全部为基本支出。主要用于市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出608.3万元,其中:
(一)人员经费524.7万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。(二)公用经费83.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.06万元,比2021年(上一年)预算0.94万元,同比增加0.12万元,同比增长12.7%。其中:
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比同比上年持平。
(二)公务接待费2022年预算0.92万元,同比增加0.12万元,同比增长12.7%,增加原因:人员增加以此为基数计算的定额公用经费支出增加。主要用于开展党建业务交流活动。
(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比上年持平。
1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算51.6万元,同比增加12万元,增长30.3%。
(一)按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算1.5万元,占政府采购预算的2.8%,同比减少0.46万元,下降1.2%。
分散采购预算50.1万元,占政府采购预算的97.1%,同比增加12.4万元,增长32.9%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算51.6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购0万元。
按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算51.6万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本部门无政府购买服务预算。
十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算75.9万元,同比增加6.3万元,同比增长9.1%,主要用于保证市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。行政运行经费增加原因:人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。
(二)国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
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(三)200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
中共beat365中国在线体育官网_365bet足球官方开户网_365bet大陆网址委员会市直属机关工作委员会2022年部门预算报表